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文山州麻栗坡县人民检察院2025年度部门决算
时间:2026-08-24  作者:  新闻来源:  【字号: | |

文山州麻栗坡县人民检察院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

文山州麻栗坡县人民检察院,作为国家法律监督机关,成立于1955年85日,主要履行以下职责:

(一)依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权。

(二)对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人

(三)对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉

(四)依照法律规定提起公益诉讼

(五)对民事、刑事、行政诉讼活动实行法律监督

(六)对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督

(七)对看守所的执法活动实行法律监督。

(八)法律规定的其他职权。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

我单位作为文山州人民检察院(一级主管部门)的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的公务员29人,参照公务员法管理人员0事业管理人员和专业技术人员0人,机关和事业工人0;经费自理人员0

我单位2025年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员11人;经费自理人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17离休0人,退休17年末遗属8人。

车辆编制6辆,在编实有车辆6辆,超编0辆。

三、重点工作概述

(一)深耕刑事检察护航司法公正。2025年,受理刑事案件274457人,审结刑事案件314件479人,批准逮捕113人,不批准逮捕33人,提起公诉260人,不起诉68人,改变管辖5人,案件办理质效稳步提升。加强对刑事立案、侦查、审判全流程监督在县委政法委的指导下,联合县公安局、县司法局等部门开展两项监督暨规范涉企行政执法专项行动,对侦查活动提出纠正意见27件,对应当立案而未立案监督立案3件,对不应当立案而立案监督撤案5件,纠正漏捕漏诉4人,对审判活动提出纠正意见4件。强化刑事执行监督,采用日常监督+巡回检察+大数据监督模式,对看守所监管存在问题提出纠正意见13件、检察建议1件。对社区矫正存在问题提出纠正意见14件、检察建议1件,办理的监督社区矫正考核不规范案获评省级高质效案件。对财产刑执行存在问题提出纠正意见7件,对剥夺政治权利执行存在问题提出纠正意见5件、检察建议1件。

(二)强化民事检察维护人民权益。运用检察和解机制,开展化解工作,积极搭建沟通平台,促成企业与农民工达成和解,顺利为90余名农民工追回被拖欠工资40万元,切实保障农民工合法权益。深入开展虚假诉讼专项监督,监督当事人伪造借条向人民法院提起民事诉讼后强制执行公积金虚假诉讼案1件,让打假官司付出真代价”,促进公积金的合规合法使用。加强民事检察监督,办理民事判决、裁定监督案4件。办理民事审判和执行活动监督案14件,提出检察建议9件,全部获人民法院采纳强化法检协同做好释法说理和息诉服判工作,当事人撤回监督申请5件,促成当事人怨气和气”。

(三)做实行政检察助推法治建设。聚焦行政审判与执行全流程监督,对诉讼活动违法及不规范等问题精准制发检察建议2件,均获人民法院采纳;深化行政类案监督,对执法部门办案中存在的问题提出检察建议1件并督促整改,有效推动统一执法标准。规范推进行刑反向衔接工作,对被不起诉人依法应受行政处罚的情形,向行政机关提出检察意见32件,切实堵住不刑不罚漏洞

(四)深化公益诉讼检察,守护公共利益。持续抓好食品药品安全、生态环境保护等领域办案,立案办理公益诉讼案件22件。积极相关行政执法部门开展磋商15件,对安全生产、国有财产保护、妇女权益保障等存在的问题提出公益诉讼检察建议7,整改回复率100%,以扎实履职有效保护国家和社会公共利益

第二部分 2025年度部门决算表

(详见附件)

文山州麻栗坡县人民检察院2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出和国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州麻栗坡县人民检察院2025年度收入合计11314557.06元。其中:财政拨款收入10505633.41元,占总收入的92.85%;无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入808923.65元,占总收入的7.15%。

与上年相比,收入合计减少1227770.64元,下降9.79%。其中:财政拨款收入减少1060510.32元,下降9.17%;其他收入减少167260.32元,下降17.13%。主要原因:一是检察系统“数字检察”一期项目经费减少;二是州级国家司法救助经费减少。

二、支出决算情况说明

文山州麻栗坡县人民检察院2025年度支出合计11331342.26。其中:基本支出8256238.68,占总支出的72.86%;项目支出3075103.58,占总支出的27.14%;上缴上级支出;经营支出;对附属单位补助支出。

与上年相比,支出合计减少1157670.52元,下降9.27%。其中:基本支出减少181874.04元,下降2.16%;项目支出减少975796.48元,下降24.09%。主要原因:一是检察系统“数字检察”一期项目经费减少;二是州级国家司法救助经费减少。

(一)基本支出情况

2025年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院机构正常运转的日常支出8256238.68元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7288122.36元,占基本支出的88.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费968116.32元,占基本支出的11.73%。人均开支206405.97元。

(二)项目支出情况

2025年度用于保障文山州麻栗坡县人民检察院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3075103.58元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

2025年办案业务及业务装备经费1463188.85元,主要用于开展检察办案业务工作及业务装备购置方面的开支。

检察业务综合保障经费610000.00元,主要用于保障开展检察业务工作方面的开支

检察系统“数字检察”项目经费482178.36元,主要用于开展“数字检察”业务装备购置方面的开支。

非同级财政保障(其他运转类)经费519736.37元,主要用于司法救助金、县级保障聘用制书记员经费等方面的开支

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州麻栗坡县人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出10505633.41元,占本年支出合计的92.71%。与上年相比减少1060510.32元,下降9.17%,完成年初预算的132.20%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出9142819.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.03%,完成年初预算的140.16%。主要用于工资福利支出5578667.96元,日常公用经费支出939691.98元,对个人和家庭补助支出69092.40元,项目支出2555367.21元。造成预决算差异的主要原因是:第一、二批办案业务及业务装备经费未纳入年初预算

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出554957.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%,完成年初预算的100.00%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出549391.68元,工伤保险5565.64元。

9.卫生健康(类)支出352076.54元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的98.07%。主要用于职工医疗保险(含生育保险)缴费支出240358.86元,公务员医疗补助缴费支出101956.32元,大病医疗保险等其他行政事业单位医疗缴费支出9761.36元。造成预决算差异的主要原因是:在职人员调出导致医疗保险、公务员医疗补助、生育保险实际缴费金额低于预算金额

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出455780.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.34%,完成年初预算的89.43%。主要用于职工住房公积金缴费支出455780.00元。造成预决算差异的主要原因是:在职人员调出导致住房公积金实际缴费金额低于预算金额。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为283000.00元,决算为254434.33元,完成年初预算的89.91%;支出决算较上年减少130453.98元,下降33.89%

因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为253000.00元,决算为252954.33元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.42%,完成年初预算的99.98%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1480.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.58%,完成年初预算的4.93%。

因公出国(境)费支出决算较上年减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算较上年减少119800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算较上年减少9343.98元,下降3.56%;公务接待费支出决算较上年减少1310.00元,下降46.95%;具体是国内接待费支出决算1480.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1310.00元,下降46.95%;国(境)外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元,上年无此项支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为283000.00元,支出决算为254434.33元,完成年初预算的89.91%,支出决算较上年减少130453.98元,下降33.89%

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元;公务用车运行维护费支出年初预算为253000.00元,决算为252954.33元,完成年初预算的99.98%;公务接待费支出年初预算为30000.00元,决算为1480.00元,完成年初预算的4.93%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、文山州麻栗坡县人民检察院内部控制制度管理规定,加强公务用车管理,严禁公车私用;规范公务接待,严控接待规模,减少接待陪餐人数,不超范围、超标准接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,上年无此项支出;公务用车购置费支出决算减少119800.00元,下降100.00%;公务用车运行维护费支出决算减少9343.98元,下降3.56%;公务接待费支出决算减少1310.00元,下降46.95%,具体是国内接待费支出决算1480.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),较上年减少1310.00元,下降46.95%;国(境)外接待费支出决算0.00元,较上年减少0.00元,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、文山州麻栗坡县人民检察院内部控制制度管理规定,加强公务用车管理,严禁公车私用;规范公务接待,严控接待规模,减少接待陪餐人数,不超范围、超标准接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况:

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展检察业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次23人(其中:外事接待人次0人)。主要用于检察业务工作产生的公务接待支出。产生接待批次2批次、接待人次23人,发生公务接待支出1480.00元。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

(三)需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

文山州麻栗坡县人民检察院2025年机关运行经费支出939691.98元,比上年减少84815.14元,下降8.28%,主要原因是日常办公费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

2025年末,文山州麻栗坡县人民检察院资产总额17666572.66元,其中,流动资产377344.90元,固定资产15323550.82元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产1.00元(净值),其他资产1965675.94元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1800679.97,其中固定资产减少263061.04。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00;处置车辆0辆,账面原值0.00;报废报损资产0项,账面原值0.00,实现资产处置收入0.00;出租房屋0平方米,账面原值0.00,实现资产使用收入0.00

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025年度,单位政府采购支出总额1393078.36元,其中:政府采购货物支出783078.36元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出610000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额610000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分 名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

公共安全(类)支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

社会保障和就业(类)支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

卫生健康(类)支出:反映政府卫生健康方面的支出。

住房保障(类)支出:集中反映政府用于住房方面的支出。



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